Conferir as notas fiscais de entradas e prestação de serviço com o pedido de compra, através da comparação de documento físico versus virtual no sistema JDE, garantindo que os valores cobrados estejam de acordo com o que foi negociado.
Gerar o romaneio cego referente ao pedido criado, através do sistema JDE, para que a área responsável pelo material faça a conferência física da mercadoria e confirmação do recebimento.
Conferir a pesagem dos caminhões de entrada e saída, através do painel eletrônico da balança versus nota fiscal, para garantir que o peso físico esteja em conformidade com a nota fiscal.
Conferir o vale de entrada virtual, que foi realizado pela área solicitante, através do sistema JDE, para realizar a confirmação da efetividade do recebimento físico da mercadoria.
Controlar a data de emissão da nota fiscal física de saída da Cia, através da confirmação da data efetiva do envio da mercadoria, garantindo que a data de validade do documento fiscal esteja de acordo com a legislação tributária vigente.
Enviar todas as notas fiscais de entrada ao término do expediente da Portaria Fiscal, através de malote interno, para que a área Fiscal realize as conferências tributárias de acordo com a legislação fiscal vigente.
Liberar diariamente todas as informações das notas fiscais de entrada através de processamento no sistema interno da Arcor E-CUP (Sistema Digital da Central Única de Pagamento), para que seja realizado as devidas conferências e liberação dos pagamentos das notas fiscais.