Hybrid Profesional Aseguramiento Financiero (BOGOTÁ, D.C., CO) chez GEB
GEB · Bogotá, Colombie · Hybrid
- Junior
- Bureau à Bogotá
Nivel del cargo
Área
Sub área
Propósito del cargo
Gestionar (Recibir, Analizar, aplicar y atender) los planes de acción y/o de mejora relacionados con la aplicación de los Controles Internos del Grupo y sus filiales, brindado respaldo, transparencia y aseguramiento financiero en las transacciones y/o operaciones reconocidas en los registros contables. Suministrar la documentación de respaldo requerida por los entes de Auditoria o fiscalización de controles internos y externos como base del cumplimiento y aplicación de los parámetros de Auditoría del Grupo.
Responsabilidades del cargo
- Ejecutar actividades de testing sobre los controles internos (controles SOX) existentes asociados a los procesos del Centro de Sinergias Corporativas, verificando que cumplen con los lineamientos corporativos establecidos y derivando en mediciones efectivas mitigando impactos en el GEB y Filiales
- Presentar informe al Lider de Aseguramiento Financiero del CSC con los resultados obtenidos de la aplicación de evaluaciones a los diferentes controles existentes.
- Aplicar seguimiento a las diferentes áreas de servicios para que se apliquen o implementen las recomendaciones surgidas producto de las evaluaciones de Control o de Planes de Mejoramiento de entes de controles de vigilancia e inspección en las difentes filiales.
- Recibir, documentar y analizar los distintos requerimientos de información y auditoria solicitados por los diferentes entes de control de vigilancia y control interno (Revisoría Fiscal, Auditoria Corporativa, Contraloría, Entes regulatorios CREG, Ossinerming, SAT,DIAN, SUNAT entre otros).
- Realizar solicitudes de información a las diferentes áreas en aras de documentar o respaldar hallazgos significativos en los procesos de gestión y aplicación de Controles SOX.
- Reportar al Corporativo y a los organismos de control establecidos en el GEB, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus evaluaciones de Controles y de Procesos.
- Fomentar el cumplimiento de la documentación en las carpetas o plataforma de seguimiento de Controles SOX para la validación de Auditores Externos y/o Revisoría Fiscal
- Efectuar seguimiento constante a los riesgos asociados a la gestión del CSC y velar por la mitigación de los mismos cubriendo la trazabilidad de las actividades relacionadas
- Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, obligaciones tributarias, entre otros aspectos asociados al marco normativo de los negocios aplicados a los procesos.
- Consolidar la información solicitada por los Auditores Externos y/o Revisoría Fiscal, dejando la trazabilidad de tiempos de solicitud, fechas de revisiones, emisión y presentación de los informes trimestrales, anuales o de propósito especial requeridos por el GEB y sus filiales.
- Levantar las alertas existentes al comité de Auditoria y Riesgos Financieros frente a los cambios regulatorios, nuevos decretos o normas internacionales de información financiera o normas Internacionales de auditoria que puedan afectar o requieran un detalle de revelación importante en los reportes financieros del GEB o filiales.
- Todas las anexas y complementarias que se originen en el mismo cargo, todo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma verbal o escrita le impartan EL EMPLEADOR o sus representantes o se estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Cantidad de Reportes Directos
Nivel de Formación
Área del conocimiento (SNIES)
Nombre del programa
Contaduria Pública, Analisis Financiero, Administración Financiera, Gestión Tributaria y afines
Ingenieria Industrial, Ingenieria Administrativa, Ingenieria Financiera y afines
Postgrado (Requerido/Deseado)
Postgrado
Años de Experiencia General
Años de Experiencia Relacionada
Descripción de la Experiencia
Experiencia en procesos de aseguramiento financiero y control interno en empresas multinacionales o con aplicación a CSC. Fuertes conocimiento en evaluación de controles y aplicación de mediciones de efectividad de controles internos. Conocimiento de Controles SOX
Conocimientos Específicos
SAP HANA
Controles SOX
Control Interno
Revisoría Fiscal
Contabilidad Financiera Internacional