JEFE DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO (2524) na Procaps S.A.
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- Escritório em Bogotá
Career Opportunities: JEFE DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO (2524)
Responsabilidades
Reporta a: Director de Auditoría Interna
Ciudad: Bogotá
PERFIL:
- Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
- Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
- Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
- Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
- Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
- Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
- Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
- COSO y metodologías de evaluación de control interno.
- Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
- Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
- Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
- Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
- Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Alta ética profesional y objetividad.
- Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
- Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
- Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
- Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
- Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
- Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
- Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno
Responsabilidades
Reporta a: Director de Auditoría Interna
Ciudad: Bogotá
PERFIL:
- Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
- Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
- Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
- Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
- Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
- Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
- Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
- COSO y metodologías de evaluación de control interno.
- Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
- Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
- Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
- Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
- Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Alta ética profesional y objetividad.
- Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
- Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
- Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
- Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
- Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
- Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
- Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno
Responsabilidades
Reporta a: Director de Auditoría Interna
Ciudad: Bogotá
PERFIL:
- Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
- Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
- Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
- Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
- Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
- Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
- Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
- COSO y metodologías de evaluación de control interno.
- Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
- Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
- Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
- Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
- Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Alta ética profesional y objetividad.
- Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
- Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
- Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
- Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
- Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
- Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
- Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno