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JEFE DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO (2524) na Procaps S.A.

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Career Opportunities: JEFE DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO (2524)

Requisition ID 2524 - Posted  - Procaps S.A. - Job Location (Country/Region) (1) - Job Location (region) (1) - Job Location (ciudad) (1)

 

Responsabilidades

Reporta a: Director de Auditoría Interna

Ciudad: Bogotá

 

PERFIL:

  • Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
  • Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
  • Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
  • Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
  • Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
  • Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

  • NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
  • Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
  • COSO y metodologías de evaluación de control interno.
  • Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
  • Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
  • Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
  • Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
  • Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
  • Proactividad y orientación a resultados.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Alta ética profesional y objetividad.
  • Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

  • Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
  • Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
  • Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
  • Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
  • Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
  • Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
  • Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno

 

 

Requisition ID 2524 - Posted  - Procaps S.A. - Job Location (Country/Region) (1) - Job Location (region) (1) - Job Location (ciudad) (1)

Responsabilidades

Reporta a: Director de Auditoría Interna

Ciudad: Bogotá

 

PERFIL:

  • Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
  • Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
  • Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
  • Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
  • Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
  • Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

  • NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
  • Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
  • COSO y metodologías de evaluación de control interno.
  • Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
  • Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
  • Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
  • Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
  • Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
  • Proactividad y orientación a resultados.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Alta ética profesional y objetividad.
  • Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

  • Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
  • Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
  • Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
  • Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
  • Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
  • Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
  • Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno

 

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Responsabilidades

Reporta a: Director de Auditoría Interna

Ciudad: Bogotá

 

PERFIL:

  • Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública, preferiblemente con especialización en NIIF, Control Interno o riesgos.
  • Conocimiento y Experiencia en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Plenas) y Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
  • Conocimientos en control interno (COSO), riesgos de fraude, análisis de datos (Power BI, Excel avanzado),
  • Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como Senior en la línea de auditoría externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría (Big Four o similares).
  • Sólida experiencia y conocimientos en NIIF y en la ejecución de pruebas de auditoria (pruebas sustantivas) sobre información contable y de reporte financiero bajo NIIF.
  • Experiencia en identificación y análisis de riesgos, controles y debilidades en procesos financieros y operativos.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

  • NIIF (análisis, aplicación práctica y revisión de estados financieros).
  • Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y procedimientos de auditoría sustantiva.
  • COSO y metodologías de evaluación de control interno.
  • Elaboración y ejecución de programas de auditoría.
  • Redacción de informes ejecutivos claros y orientados a la toma de decisiones.
  • Competencias:Pensamiento crítico y orientación al detalle.
  • Capacidad analítica para interpretar información financiera y no financiera.
  • Habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar con diferentes niveles de la organización.
  • Proactividad y orientación a resultados.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Alta ética profesional y objetividad.
  • Adaptabilidad al cambio y disposición al aprendizaje continuo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

  • Planear, ejecutar y documentar auditorías financieras bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con especial enfoque en la aplicación de pruebas sustantivas
  • Evaluar la razonabilidad de los estados financieros, asegurando su presentación fiel bajo NIIF Plenas u otros marcos aplicables
  • Evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
  • Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados.
  • Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, causas, efectos y planes de acción viables.
  • Hacer seguimiento a la implementación de planes de acción.
  • Apoyar auditorías especiales y proyectos transversales relacionados con riesgos y control interno

 

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